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【单选题】

3.内部审计活动最近对本公司应付账款职能进行了经营审计,首席审计执行官决定随同最终报告发出的还有一份总结。谁最有可能接收这份总结:
A.应付账款经理;
B.外部审计师;
C.主计长;
D.审计委员会。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

6%的考友选择了A选项

32%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

61%的考友选择了D选项

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10、侵吞公司资金的舞弊者与财务报告舞弊者(篡改财务报表)相比,后者最不可能A.1、在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)5%2、鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官(CAE)3、某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而1.在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地2.内部审计活动政策要求在管理层没有答复之前不能发布最终审计报告。某项具有重大发